Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

৩নং কোদালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

                                                              নগরকান্দা, ফরিদপুর।              ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম “ক”

                                                                                 [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]

অর্থবছর  ২০১৯-২০২০

বাজেট সার-সংক্ষেপ

 

বিবরণ

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)

অংশ - ১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি

 

 

 

 

রাজস্ব

১৪,৯২,৯৬০.০০

১৭,৬৩,৭২২.০০

১৮,৬০.৭২৬.০০

 

অনুদান

-

-

-

 

মোট প্রাপ্তি

১৪,৯২,৯৬০.০০

১৭,৬৩,৭২২.০০

১৮,৬০.৭২৬.০০

 

বাদ রাজস্ব ব্যয়

১৪,৮৮,৯২০.০০

১৭,৫৭,১২২.০০

১৮,৪৮,৭২৬.০০

 

রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি(ক)

৪,০৪০.০০

৬,৬০০.০০

১২,০০০.০০

 

 

 

 

 

অংশ - ২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

৮৩,৪৯,৮৭৬.০০

১,০০,০৬,৬০০.০০

১,০১,০০,০০০.০০

 

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

-

-

-

 

মোট(খ)

৮৩,৪৯,৮৭৬.০০

১,০০,০০,০০০.০০

১,০১,০০,০০০.০০

 

মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ)

৮০,৭৬,৮৪৮.০০

১,০০,০৬,৬০০.০০

১,০১,১২,০০০.০০

 

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

৮০,৭৫,৮৪৮.০০

৯৯,৮৮,৬০৮.০০

১,০০,৭৫,৫০০.০০

 

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি

১,০০০.০০

১৭,৯৯২.০০

২৪,৫০০.০০

 

 যোগ প্রারম্ভিক জের (১জুলাই)

১,০০০.০০

২,০০০.০০

১৯,৯৯২.০০

 

সমাপ্তি জের

২,০০০.০০

 ১৯,৯৯২.০০

৪৪,৪৯২.০০

 

স্বাক্ষর ইউপি সচিব                           স্বাক্ষর ইউপি সদস্যা                         স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান

  বাজেট প্রস্তত করার সময় প্রথমে মোট প্রাক্কলিত সংস্থাপন ব্যয় হিসাব করে ১২দিয়ে ভাগ দিয়ে ১ মাসের সংস্থাপন ব্যয় বের করতে হবে। যদি প্রারম্ভিক জের চলতি বছরের প্রাক্কলিত সংস্থাপন ব্যয়ের ১ মাসের খরচের চেয়ে কম হয় তাহলে সাবিক বাজেট উদ্বৃত্ত হিসেবে উক্ত ঘাটতি অর্থ রাখতে হবে। আর যদি প্রারম্ভিক জের চলতি বছরের প্রাক্কলিত সংস্থাপন ব্যয়ের ১ মাসের খরচের চেয়ে বেশি তাহলে উক্ত অর্থ অংশ-২ উন্নয়ন হিসাবের আয় অংশে সবার নিচে উপমোটের পূর্বে অথবা সংশ্লিষ্ট খাতের সহিত বিগত বছরের আয়ের জের হিসাবে দেখাতে হবে

 

 

                                                             অংশ-১ রাজস্ব হিসাব  

আয়

বিবরণ

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট-

(২০১৭-২০১৮)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট-

 (২০১৮-২০১৯)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-

(২০১৯-২০২০)

হোল্ডিং ট্যাক্স/বকেয়া

১,৭৩,৮৬০.০০

২,০০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

ইমারত নির্মাণ ও পুণ:নির্মাণ(৪)

 

 

 

ইমারত ও ভূমির উপর কর(৩)

 

 

 

সম্পত্তি /দোকান ভাড়া

৫৫,২০০.০০

৮০,০০০.০০

৭০,০০০.০০

ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশার জন্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি। (১৭)

   ৪,০০.০০

৩৫,০০০.০০

৮০,০০০.০০

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি

১৯,৯০০.০০

 

 

নিকাহ নিবন্ধন ফি

 

 

১,০০০.০০

গ্রাম আদালত ফি

 

 

৫০০.০০

সরকারি সংস্থাপন আয়

 

 

 

৯.১

চেয়ারম্যানের সম্মানী

৪৮,৬০০.০০

৫৫,২০০.০০

৫৫,২০০.০০

৯.২

সদস্যদের সম্মানী

৪,৬৬,৫৬০.০০

৫,১৮,৪০০.০০

৫,১৮,৪০০.০০

৯.৩

ইউপি সচিবের বেতন

২,২২,৮৪০.০০

২,৩০,৩২২.০০

২,৪০,৮২৬.০০

৯.৪

হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

 

 

 

১০.৫

গ্রাম পুলিশ/দফাদার

৫,০২,০০০.০০

৬,৪৪,৮০০.০০

৬,৪৪,৮০০.০০

১০

বিবিধ আয়

 

 

 

 

বিগত বছরের আয়ের জের

 

 

 

 

মোট প্রাপ্তি

১৪,৯২,৯৬০.০০

১৭,৬৩,৭২২.০০

১৮,৬০.৭২৬.০০

 

 

স্বাক্ষর ইউপি সচিব                           স্বাক্ষর ইউপি সদস্যা                         স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান

 

               

অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট-

(২০১৭-২০১৮)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট-

 (২০১৮-২০১৯)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-

(২০১৯-২০২০)

সাধারণ সংস্থাপন

 

 

 

 

চেয়ারম্যানের সম্মানী

৯৮,৬০০.০০

৯৮,৬০০.০০

১,২৫,২০০.০০

সদস্যদের সম্মানী

৫,৩৮,৮২০.০০

৬,৬৮,৪০০.০০

৬,৭৮,৪০০.০০

 

ইউপি সচিবের বেতন

২,২২,৮৪০.০০

২,৩০,৩২২.০০

২,৪০,৮২৬.০০

হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

 

 

 

গ্রাম পুলিশ/দফাদার

৫,০২,০০০.০০

৬,৪৪,৮০০.০০

৬,৪৪,৮০০.০০

কর আদায়ের জন্য ব্যয়

          ৫১,৬৬০.০০

৪০,০০০.০০

৪২,০০০.০০

অন্যান্য ব্যয়

 

 

 

টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট বিল

 

 

২,০০০.০০

বিদ্যুৎ বিল/জেনারেটর

১৬,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

পত্রিকা বিল

 

 

৬০০০.০০

আপ্যায়ন বিল

 

 

৩,০০০.০০

পরিবহন বিল

 

 

১,৫০০.০০

প্রিন্টিং ও স্টেশনারী

৫৯০০০.০০

৪৫,০০০.০০

৫০,০০০.০০

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন

 

 

 

জাতীয় দিবস উদযাপন

 

 

৫,০০০.০০

খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

 

 

 

জরুরী ত্রাণ

 

 

২০,০০০০

 

উপ-মোট

১৪,৮৮,৯২০.০০

১৭,৫৭,১২২.০০

১৮,৪৮,৭২৬.০০

রাজস্ব উদ্বৃত্ত (উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর)

           ৪,০৪০.০০

৬,৬০০.০০

১২,০০০.০০

 

মোট ব্যয়

১৪,৯২,৯৬০.০০

১৭,৬৩,৭২২.০০

১৮,৬০,৭২৬.০০

 

 স্বাক্ষর ইউপি সচিব                          স্বাক্ষর ইউপি সদস্যা                         স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান

 

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ   

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট-

(২০১৭-২০১৮)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট-

 (২০১৮-২০১৯)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-

(২০১৯-২০২০)

অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

১.১

উপজেলা পরিষদ(এডিপি)

২,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

3,00,000.00

১.২

হাট বাজার ইজারা

 

 

 

১.৩

ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

৩,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

3,00,000.00

১.৪

ইউজেডজিপি

 

 

 

১.৫

ইজিপিপি

১৯,৭৪,০০০.০০

২১,০০,০০০.০০

21,00,000.00

১.৬

কাবিখা/কাবিটা

৬,৫৬,০০০.০০

১০,০০,০০০.০০

10,00,000.00

১.৭

টিআর

৪,৯২,৫০০.০০

৬,০০,০০০.০০

7,00,000.00

জেলা পরিষদ

 

 

 

সরকারী অনুদান

 

 

 

এলজিএসপি-৩(বিবিজি)

১২,৫৫,৬০২.০০

১৬,০০,০০০.০০

16,00,000.00

এলজিএসপি-৩ ফান্ডফেরত

 

 

 

এলজিএসপি-৩(পিবিজি)

২,৫১,১২০.০০

৪,০০,০০০.০০

4,00,000.00

ইউপিজিপি/সহায়ক বরাদ্দ

 

 

 

 ৮

ভিজিডি, ভিজিএফ

২৯,৪৩,৫৮৬.০০

৩৭,০০,০০০.০০

38,00,000.00

বিগত বছরের আয়ের জের

-

-

-

১০

উপ-মোট

৮৩,৪৯,৮৭৬.০০

১,০০,০০,০০০.০০

1,02,00,000.00

১১

রাজস্ব উদ্বৃত্ত (রাজস্ব হিসাব হতে স্থানান্তর)

৪,০৪০.০০

১,০০০.০০

12,000.00

 

মোট প্রাপ্তি

৮০,৭৬,৮৪৮.০০

৮৪,১৭,০০০.০০

28810000

 

 

  স্বাক্ষর ইউপি সচিব                         স্বাক্ষর ইউপি সদস্যা                         স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান

 

অংশ-২ উন্নয়ন  হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট-

(২০১৭-২০১৮)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট-

 (২০১৮-২০১৯)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-

(২০১৯-২০২০)

কৃষি ও সেচ

 

৩,০০,০০০.০০

2,50,000.00

মস্য ও পশু সম্পদ

 

 

1,00,000.00

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

 

 

 

 রাস্তা, যোগাযোগ ও ইমারত

         ৭,৩৫,০০০.০০

৮,০০,০০০.০০

9,00,000.00

গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা

 

 

 

জনস্বাস্থ্য ও পানি সরবরাহ

৭,২৩,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

7,00,000.00

শিক্ষার উন্নয়ন/মানব উন্নয়ন

২,৫২,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

2,50,000.00

স্বাস্থ্য ,সমাজকল্যাণ ও স্যানিটেশন

 

৩,০০,০০০.০০

3,50,000.00

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

 

 

50,000.00

১০

বিবিধ

৬৩,৬৫,৮৪৮.০০

৮০,৮৮,৬০৮.০০

74,75,500.00

 

উপমোট ব্যয়

৮০,৭৫,৮৪৮.০০

৯৯,৮৮,৬০৮.০০

1,00,75,500.00

১১

সমাপ্তি জের

১,০০০০.০০

১৭,৯৯২.০০

24,500.00

 

মোট

৮০,৭৬,৮৪৮.০০

১,০০,০৬,৬০০.০০

1,01,00,000.00

 

 

 

স্বাক্ষর ইউপি সচিব                           স্বাক্ষর ইউপি সদস্যা                         স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যান

 

 

 

 

 

 

কোদালিয়া শহীদনগর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট

আয় খাত সমূহ

টাকা

ব্যয় খাত সমূহ

টাকা

1.      বসত বাড়ীর মূল্যে উপর চলতি বৎসরের ট্যাক্স।

2.     গ্রাম পুলিশের বেতন বাদ রেট

3.    জন্ম, বিবাহ ও বিভিন্ন উৎসর উপর ট্যাক্স

4.      উন্নয়ন কার্য্য বাবদ রেট

5.     বৃত্তি ব্যবসায়ী লাইসেন্স ফি/ভ্যায়/রিক্সা লাইসেন্স ফি

6.    খোয়াড় বাবদ প্রাপ্তি

7.     নৌকার উপর কর

8.     ইউনিয়ন পরিষদের দোকান ভাড়া হইতে প্রাপ্তি বকয়োসহ

9.     কৃষি

10.  স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী

11.  রাস্তা নির্মান ও মেরামত

12.শিক্ষা

13.ল্যাট্রিন বা পায়খানা

14.  চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাদের ভাতা

15.  সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাত

16.ভূমি হস্তান্তর করের ১% বাবদ প্রাপ্তি

17.  ২০১২-২০১৩ ইং সনসহ বিগত বৎসরের অনাদায়ী বকেয়া ট্যাক্স

 

৬০,০০০/-

৩০,০০০/-

১০,০০০/-

৩০,০০০/-

 

২০,০০০/-

৫০০০/-

৫০০০/-

২,৪৫,০০০/-

 

 

 

১০,৬৭,৮৯২/-

 

 

১,৫৫,৭০০/-

৫,১৯,২৪৬/-

৩,০০,০০০/-

১২,৩৯,২২২/-

1.      চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাদের ভাতা প্রদান

2.     চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাদের বকেয়া ভাতা

3.    সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বকেয়া বেতন ও ভাতা।

4.      কমিশন

5.     সেরেস্তা

6.    চেয়ারম্যান ভ্রমন ভাতা

7.     সচিব এর ভ্রমন ভাতা

8.     কৃষি

9.     স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী

10.  রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

11.  শিক্ষা

12.ল্যাট্রিন/অন্যান্য

13.বাঁশের সাঁকো নির্মান বাবদ

14.  ভূমি হস্তান্তর করের ১% অর্থ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়

15.  নিরীক্ষা ব্যয়

16.কচুরী পানা পরিস্কার বাবদ ব্যয়

17.  গ্রাম আদালত

18.জন্ম নিবন্ধন

19.  আপ্যায়ন

20.ক্রীড়া ও সংাস্কৃতি বাবদ

21.পরিবার পরিকল্পনা বাবদ

22.সংবাদ পত্র বাবদ ব্যয়

23.   বিদ্যুৎ বিল বাবদ ব্যয়

24.নির্বাচন বাবদ ব্যয়

25.গোরস্থান/কবরস্থান বাবদ ব্যয়

26.   জঙ্গল পরিস্কার বাবদ ব্যয়

27.ইউপির আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়

28.ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের প্রযুক্তি সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত।

29.বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম

30.বৃক্ষরোপন বাবদ ব্যয়

31.জরুরী তহবীল

32.   ব্যাংক কর্তৃক উৎসকর কর্তন

33.  বিবিধ ব্যয়

 

৩,৩০,০০০/-

৫,০৮,৩৭৫/-

 

৫,১৯,২৪৬/-

 

২৪,০০০/-

৫০,০০০/-

৩৫,০০০/-

২৫,০০০/-

১,৫০,০০০/-

১,৬৭,৮৯২/-

৫,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

৩,০০,০০০/-

২০,০০০/-

১০,০০০/-

২০,০০০/-

২০,০০০/-

৩০,০০০/-

২০,০০০/-

১০,০০০/-

৫,০০০/-

১৫,০০০/-

২০,০০০/-

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

১,০০০/-

২০,০০০/-

৪০,০০০/-

-

২০,০০০/-

 

৩৬,৮৭,০৬০/-

মোট =

৩৩,৮০,৫১৩/-